為進一步增強風險管控意識,防范和控制財務報告風險,確保年度財務報告信息的完整性、可靠性及準確性,12月25日,深物業集團召開2023年度財務報告風險評估工作會議。集團副總經理蔡麗莉、財務總監沈雪英,集團總部相關部門負責人以及各直屬公司財務經理參加會議。
會上,集團財務管理部對各直屬公司財務報告風險事項作了說明;與會人員從會計核算、財務報告、稅務管理、資金管理、預算管理等維度對各風險事項逐一作了分析和評價。
集團副總經理蔡麗莉提出三點要求:一是要統籌組織,做好年度財務報告編制及披露工作。各公司對報告中提及的風險事項,應提前與會計師事務所和集團財務管理部進行溝通,確保數據真實性、準確性,并嚴格按照上級單位和上市公司監管要求及時完成編制及披露工作;二是要加強資金管理,提前謀劃資金安排,防范流動性風險。各公司要做好資金監管,嚴格審核費用支出,提升資金管理效益效能,確保企業現金流安全穩定。三是要強化精細化管理,做好2024年全面預算管理工作。各公司要加強經濟形勢預判,持續推進降本增效工作,樹立“一切成本均可控”理念,實現成本費用管控日益精細化,進一步挖潛增效。